信託業內部控制與管理

《信託業內部控制與管理》是2015年中國金融出版社出版的一本書籍,書籍的作者是華澳國際限公司。

基本介紹

  • 書名:信託業內部控制與管理
  • 作者:華澳國際限公司
  • ISBN:978-7-5049-7987-2
  • 頁數:314
  • 定價:39.00元
  • 出版時間:2015-07-01
  • 裝幀:平裝
  • 開本:異16開
  • 字數:266千字
基本信息,內容簡介,目錄,

基本信息

書名: 信託業內部控制與管理
作者: 華澳國際限公司編著
ISBN: 978-7-5049-7987-2
版次: 1-1 開本: 異16開
裝幀: 平 出版日期: 2015-07-01
字數: 266 千字 頁數: 314
定價: ¥ 39.00 元

內容簡介

本書對我國信託業的內部控制的基本規範進行論述,在考量我國銀行業和保險業內部控制體系建設的實踐經驗基礎上,基於國內外專業結構對金融機構內部控制理論的研究,闡述信託業內部控制體系的構建,包括風險的識別,關鍵控制活動,潛在發生的問題和應對措施等。

目錄

第一章 內部控制概述
一、內部控制的發展歷程
二、內部控制的要素
三、內部控制與公司治理
第二章 信託行業內控概述
第一節 信託行業介紹
一、信託的歷史起源
二、中國信託業的發展歷程
三、中國現代信託行業概況
第二節 信託行業面臨的風險
第三節 信託行業監管要求
一、信託行業監管現狀
二、信託行業監管趨勢
第四節 信託行業內部控制概述
一、信託公司內部控制現狀
二、信託公司內部控制特點
三、信託公司內部控制發展方向
第三章 內部控制與自我評估體系
第一節 內部控制體系介紹
一、建立卓有成效的內部控制環境
二、打造以內部控制理念為核心的制度體系
三、建立和完善內部控制評價監督機制
第二節 內部控制自我評估體系介紹
一、內部控制自我評估體系的構建
二、內部控制自我評估體系的關鍵要素
第四章 資金信託業務內部控制與管理
第一節 資金信託業務的內部控制與管理
一、資金信託業務概覽
二、資金信託業務流程風險與內部控制
第二節 集合信託業務的內部控制與管理
一、集合信託業務概覽
二、集合信託業務流程風險與內部控制
第三節 單一被動信託業務的內部控制與管理
一、單一被動信託業務概覽
二、單一被動信託業務流程風險與內部控制
第四節 融資類信託業務的內部控制與管理
一、融資類信託業務概覽
二、融資類信託業務流程風險與內部控制
第五節 證券投資類信託業務的內部控制與管理
一、證券投資類信託業務概覽
二、證券投資類信託業務流程風險與內部控制
第五章 事務管理類信託業務內部控制與管理
一、事務管理類信託業務概覽
二、事務管理類信託業務風險與內部控制
第六章 固有業務內部控制與管理
一、固有業務概覽
二、固有資金標準化投資業務流程風險與內部控制
三、固有資金非標準化投資業務流程風險與內部控制
第七章 支持保障體系內部控制與管理
第一節 人力資源內部控制與管理
一、人力資源管理概覽
二、人力資源管理流程風險與內部控制
第二節 財務管理內部控制與管理
一、財務資源管理概覽
二、財務管理流程風險與內部控制
第三節 固定資產和無形資產管理內部控制與管理
一、固定資產管理概覽
二、固定資產管理流程風險與內部控制
三、無形資產管理概覽
四、無形資產管理流程風險與內部控制
第四節 行政管理內部控制與管理
一、採購管理概覽
二、採購管理流程風險與內部控制
三、印章管理概覽
四、印章管理流程風險與內部控制
五、檔案及檔案管理概覽
六、檔案及檔案管理流程風險與內部控制
第五節 信息科技管理內部控制與管理
一、信息科技管理概述
二、信息系統開發流程風險與內部控制
三、信息系統運行與維護流程風險與內部控制
第八章 內部審計在內部控制中的地位
一、內部審計在內控建設中的作用
二、內部審計在內控自我評估中的作用
三、內部審計在內控自我評估中的工作步驟
四、內控自我評估報告的介紹

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