外貿企業出口退稅系統操作步驟(詳)

當把所有需要申報的發票錄入完成之後再往下進行就可以了

二、退稅申報數據錄入下做

A、出口明細申報數據錄入(按照報關單如實填寫)

B、進貨明細申報數據錄入(按照增值稅專用發票填寫)(只錄入本期需要申報的)

C、在系統左上角有個基礎數據採集中進貨分批單申報錄入(本部只針對進貨分批的,如果沒有,可直接跳過此部)

基本介紹

  • 中文名:外貿企業出口退稅系統操作步驟(詳)
  • 性質:系統操作
  • 屬性:退稅
  • 時間:2011年
註:首先介紹一下關聯號的問題
一般一個報關單一個關聯號:
2011100101(註解:2011年10月份01次01號)
以此類推
如果好幾個報關單的發票開在一張發票上,那么就把這幾張報關單合起來用一個關聯號關聯。
初學者可以在嚮導中做,步驟如下
一、外部數據採集下做
A、認證發票信息處理(按照發票一張張錄入就可以了)
步驟:(如果又張發票需要分批,這張發票開了兩項,第一項 保鮮大蒜5噸,第二項 保鮮胡蘿蔔3.4噸,本次申報我們只需要申報第二項保鮮胡蘿蔔3.4噸,第一項的保鮮大蒜5噸留待下次申報,那么:
a、增加
稅種:V
發票號碼:選上
發票代碼:自動出來
進貨憑證號:自動出來
發票開票日期:自動出來
項號:1(結餘誰寫誰)
商品代碼:寫上
商品名稱:自動出來
單位:自動出來(一般是千克)
發票原始數量:8040
發票原始金額:總金額
本次申報數量:3040
法定徵稅率:自動出來
c、保存
d、列印分批單
三、退稅申報數據檢查
a、進貨出口數量關聯檢查
b、換匯成本檢查
c、預申報數據一致性檢查
(以上三項都檢查無誤後再做後邊的)
四、生成預申報數據
(提前在隨身碟里建好資料夾命名201110申報 按照本次要申報的各關聯號連續進行預申報就可以了)
五、不做
六、確認正式申報數據
a、 確認正式申報數據
b、出口明細申報數據查詢(目的:列印出口明細報表)
c、進貨明細申報數據查詢(目的:列印進貨明細報表)
7、生成正式申報軟碟
a、退稅匯總申報表錄入
增加,在申報年月中寫入201110,後邊的數據都是自動生成,檢查一下沒有錯誤就點擊保存,最後列印報表
B、生成退稅申報數據
八、不做
以上步驟都是我在操作過程中遇到的問題,希望初學者可以用得到

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