中國企業內部控制建設徵文集選

中國企業內部控制建設徵文集選

《中國企業內部控制建設徵文集選(2011年)》由財政部會計司、證監會會計部、中國會計報編。書中收入的這些文章體現了作者結合我國實際,對內控建設理論和實踐的深入思考和探索。希望《中國企業內部控制建設徵文集選(2011年)》總結出的思想精華和有益經驗,可以為後續上市公司的內控建設提供他山之石,可以為有關方面了解內控建設的規律提供有益的思路,可以成為提醒企業管理者居安思危的有益借鑑,使我國資本市場內控建設工作更有成效,資本市場長遠發展的基礎性工作更加堅實。

基本介紹

  • 書名:中國企業內部控制建設徵文集選
  • 出版社:經濟科學出版社
  • 頁數:578頁
  • 開本:16
  • 品牌:經濟科學出版社
  • 作者:財政部會計司 證監會會計部
  • 出版日期:2012年5月1日
  • 語種:簡體中文
  • ISBN:9787514117301
內容簡介,圖書目錄,

內容簡介

《中國企業內部控制建設徵文集選(2011年)》由北京經濟科學出版社出版。

圖書目錄

打造“六位一體”線上閉環內控體系
大唐國際發電股份有限公司
加強內部控制建設,推進全面風險管理
上海汽車集團股份有限公司
內部控制:制度抑或職能
暨南大學管理學院會計系白華
兩步三維ABC風險等級評定法在大型集團公司內控評價中的套用研究
中國電信集團公司審計部孫明成黃孝文
2010年湖北省上市高新技術企業內控披露的統計分析
中南財經政法大學會計學院李成雲
基於風險管理的企業內部控制,實現內部管理的提升
南車成都機車車輛有限公司審計風險部沈德成
ERP環境下財務內控體系研究與套用
安徽省電力公司汪爭賢
立足科學管控,推進管理創新,全面實施“六統一、五集中”財務集約化管理
國家電網公司
構建科學的內控評價體系,有效實施內部控制
中國石油化工股份有限公司財務部范瑞
切實做好內控評價,努力完善公司治理
中國工商銀行內部審計局
商業銀行內部控制自我評價體系的構建——基於中信銀行的思考
中信銀行合規審計部課題組
大秦鐵路股份有限公司內部控制體系建設研究
太原鐵路局財務處師永杜玉生
大秦鐵路股份有限公司溫敬
山西財經大學王玉蘭
做中國企業內部控制體系建設的探索者——主機板上市公司內控試點企業中集集團一席談
中集集團審計監察部
柳工股份的內控探索之路
廣西柳工機械股份有限公司審計監察部何芳
淺談以內控執行力為核心的“一崗一單”責任制——基於華能國際內控體系建設實踐
華能國際財務部周春芳
基於內部控制的大型煤炭企業財務風險防控指標體系建設
國投新集能源股份有限公司戴斐朱翠玲
穿行測試在套用中的誤區及改進
財政部駐浙江省財政監察專員辦事處三處劉碩
企業內部控制評價問題探析
衡水市財政局企業內控評價研究課題組
加強工程建設內控管理,實施固定資產投資項目“雙閉環”管理模式
中國聯合網路通信有限公司海南省分公司林銘
風險導向的內部控制設計方法探討
上海柴油機股份有限公司吳燕
基於信息視角的證券公司投資諮詢業務內控模式
長城證券有限責任公司合規管理部王黎東
強化內部控制管理聚焦企業效益提升
中國聯合網路通信有限公司廣西分公司沈丹楊軍
基於“3+1”模式的內控體系建設
一汽轎車股份有限公司
固基礎,重推廣,勤溝通,持續提升內部控制管理水平
重慶市電力公司財務資產部
層次分析法在石油企業風險評估中的套用探究
中海油能源發展股份有限公司審計監察部王曉峰
試論航天科研項目的風險與風險管理
中國航天科工集團公司三院239廠谷惠卿趙峰
金融危機下基於績效考核的內部控制體系創新
南昌大學科學技術學院財會系譚文浩
通過全面整合,促進全新發展
江漢石油鑽頭股份有限公司蓋黎段茂堯
影響我國高風險行業內部控制信息披露因素的研究——以房地產業及信息技術業為例
國壽投資控股有限公司孫雅茜
企業內部控制缺陷認定標準及實踐方法探析
深圳能源集團股份有限公司賴一鋒
強化內部控制審計評價工作促進企業持續有效健康發展——基於中國石化內部控制審計評價工作的實踐探討
中國石油化工集團公司審計局北京分局
構建企業會計信息內控機制的思考
湖北省房縣財政局陳龍曼陳世友
上市公司內部控制研究——基於華凌鋼鐵虧損案例分析
中建四局華東公司財務部魏佳鳴
漣鋼零庫存內部控制審計經驗與探索
漣源鋼鐵集團有限公司監察審計部李仲設鄧曉傑
構建內控體制確保實施到位
開灤集團張志芳
內部控制信息化建設助力吉林電力公司經營管理再上新台階
吉林省電力有限公司
用過程的規範化確保結果的規範性
中國南方航空股份有限公司北京分公司財務部蔡宏
建設內部控制體系,提升企業管理水平——中國石化內部控制簡介
中國石油化工集團公司企業改革管理部慕戈飛
基於風險管理的醫院內部控制體系的構建與實施
上海交通大學醫學院附屬第三人民醫院財務部徐華
國家開發銀行資金交易業務操作風險管理的實踐與探索
國家開發銀行風險管理局市場風險管理處、交易產品控制處、操作風險管理處
基於價值鏈視角的企業內部控制制度設計研究
中鐵第一勘察設計院集團有限公司財務處孟祥嘉
美國《薩班斯法案》與我國內部控制基本規範的比較及啟示
東北財經大學會計學院王棣華張小苓
“資金收付系統”套用下的內部控制
鄭州鐵路資金結算所
陝西上市公司實施內控規範試點存在的問題及監管建議
中國證券監督管理委員會陝西監管局王微施鳳林
商業銀行信息系統一般控制審計探索與實踐
中國光大(集團)總公司、中國光大銀行南部審計中心劉濟平閆振平
內部控制多層級定量分析方法探索與套用
中國石油化工集團公司河南石油勘探局周益民菅存山
基於SD視閾的企業履行社會責任的能力生成機理分析
河北科技大學法學碩士研究生孫健
淺談集團公司如何對境外子公司有效實施財務控制
中國水利電力對外公司剝、剛
內部控制建設中的關鍵點及其控制
廣東電力發展股份有限公司財務部秦敬東
融合重組企業內控體系建設研究
中國聯合網路通信有限公司王海龍孟猛郭小林
資金內部控制流程管理在供水企業的實踐
上海市自來水市北有限公司顧瑾
從內控角度看商業銀行基層行的操作風險管理
興業銀行股份有限公司西安分行程媚
國有大型軍工企業多元結構集團管控
中航工業瀋陽黎明航空發動機(集團)有限責任公司彭海偉
企業內部控制執行與思考
國投財務有限公司風險管理部代中平
股份制供水企業內部控制的矩陣模式研究
雲南省城鄉供水有限公司
強化內部控制體系建設,促進企業健康可持續發展——構築上汽集團內部控制體系之實踐
上海汽車工業(集團)總公司審計室王真真
內部控制監管:理論與展望
暨南大學管理學院會計系丁友剛王永超
基於創新商業模式的集團化財務戰略與管控
大連沈鐵港口物流有限公司馮永亮
中國神華能源股份有限公司內部控制評價實踐與探索
中國神華能源有限公司內控審計部薛岩宏
保險公司財務大集中後內部控制淺析
君龍人壽保險有限公司楊華旺
發揮國家審計對政府內部控制監督作用的路徑選擇
浙江財經學院會計學院審計系臧慧萍
證券公司直投業務內部控制建設的國際比較與借鑑
光大證券股份有限公司法律合規部宣一飛
探究財務分析的“中醫”職能——闡述財務分析在公司內部控制體系的作用
海洋石油工程有限公司張劍
利用PDCA風險循環導向策略加強鐵路企業內部控制
陝西澳通運輸貿易有限公司蔣璐
併購整合中的風險管控——以國內醫藥分銷行業為例
國藥控股股份有限公司風險與運營管理部吳軼倫
廣州捷運財務集中管理道路探索
廣州市地下鐵道總公司財務總部
當前工程項目內部控制若干問題分析
天職國際會計師事務所王忠箴
我國銀行業內部控制評價體系構建研究
國家開發銀行北京市分行劉晶晶
淺析內部控制中的風險評估實務
天職國際會計師事務所上海分所王勇
基於戰略導向內部控制的科研項目企業資源配置探討
中國鐵道科學研究院張起
國有企業建立風險導向內部控制制度的思考
大唐移動通信設備有限公司王海霞
分析與預測:內部控制方式的改善趨勢
江漢石油鑽頭股份有限公司王海霞
  

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